監査手続として内部統制リスクの評価を行ってきた公認会計士等により、「財務報告に係わる内部統制評価及び監査」制度に対応した社内制度の構築を支援します。
評価の手法・手順・範囲に関する支援業務
重要な勘定科目の決定、重要な拠点の決定、関連するプロセスの選定等、経営者が内部統制を評価する手法、手順、範囲に関してサポートします。
文書化に関する支援業務
財務報告に係る内部統制に関するフローチャートやコントロールマトリックスの作成に関してサポートします。
整備・運用状況の有効性テストに関する支援
内部統制の整備・運用状況の有効性テストに関してサポートします。
構築・改善に関する支援業務
内部統制の文書化や整備・運用状況の有効性テストにおいて発見された不備への対応、欠陥の是正に関してサポートします。




